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維小尼
于2019-07-12 19:24 發布 ??704次瀏覽
武老師
職稱: 注冊會計師
2019-07-12 20:28
那就出來了啊,同學,你上面有個510
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老師,這道題目中所得稅處理那個分錄中710是怎么核算的,我知道了,稅務不認減值損失,還有多提了200的折舊
答: 那就出來了啊,同學,你上面有個510
企業所得稅通過什么科目核算,繳納企業所得稅的會計分錄怎么寫?
答: 企業按照稅法規定計算應繳的所得稅:借:所得稅費用;貸:應交稅費——應交所得稅;月末或季末企業按規定預繳本月(或本季)應納所得稅稅額時,作如下會計分錄:借:應交稅費——應交所得稅;貸:銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
這個題目所得稅是25% 后面怎么是10%計算啊
答: 不用了,我已經知道
老師會計實務綜合題有所得稅的問題,遞延所得稅。但是題目中沒給所得稅稅率。我算遞延所得稅數的時候沒乘以稅率。分錄寫對了。數錯了給分嗎?
討論
獨立核算的分公司,所得稅匯算清繳填制的問題
一個工程項目,咋樣核算所得稅,一年下來核算所得稅,
異地工程預交的企業所得稅,怎么做分錄?在回到項目所在地核算企業所得稅時,得把預交的扣出來吧?
老師,做合并報表大題時,對于評估增值減值的部分,有些題目答案里有關遞延所得稅分錄,有些題目沒有,題目要求中也沒有寫到是否考慮所得稅的影響,請問如何判斷題目是否要寫有關遞延所得稅的分錄
武老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師
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