
老師,我不明白上一個會計年末應付工資怎么會是平帳,即為0。但她是有計提12月的工資的,所以我在一月做了支付12月的工資,卻令到7月出現借方余額,應怎么處理?(圖片是之前會計做的)
答: 你好,這個很可能12月發放11月工資,12月計提11工資,他是發多少計提多少,說以是應付工資是平的。月出現借方余額,按照余額,從新計提工資。
老師,我不明白上一個會計年末應付工資怎么會是平帳,即為0,但她是有計提12月的工資的,所以我在一月做了支付12月的工資,卻令到7月出現借方余額,應怎么處理?圖片是之前的會計做的
答: 當月計提,次月發放,不會有余額
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師 計提工會經費是季度工資總額來計提的,是應付職工薪酬的借方余額嗎,比如4月份季報,我把1-3月份應付職工新酬--工資的借方余額來計提還是貸方余額來計提?
答: 您好!應該是應付職工薪酬-工資的貸方1-3月的合計數來算的。

