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陸
于2019-07-12 15:14 發布 ??624次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2019-07-12 15:33
你不需要交增值稅是嘛
陸 追問
2019-07-12 15:41
就開專票的時候交過了
郭老師 解答
2019-07-12 15:56
可以0申報或者按你代開交的在一般增值稅里面填寫,預繳在倒數第二列
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增值稅附加稅計算,是依據應繳納增值稅額,還是應繳納增值稅額減去可減免增值稅額的實際繳納金額
答: 你好!依據當月實際要繳納稅金計算
地稅繳納的城建稅等附加稅是不是按國稅產生的增值稅應納稅額繳納的,如果國稅增值稅應納稅額是0,就不繳納地稅的附加稅
答: 您好!是的。對的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
附加稅是按照“應納增值稅額”來計算繳納的嗎?還有就是,應納增值稅額=本月銷項稅額 - 本月進項稅額?
答: 是的,就是你說的那樣子
加計抵減的應納增值稅稅額計算增值稅附加稅嗎
討論
附加稅是按應繳納增值稅交,還是按開發票金額繳納附加稅
工商年檢中的納稅總額是增值稅納稅申報表中的應納稅額+附加稅嗎?
出口抵減內銷產品應納稅額這個科目的余額是計算附加稅的基數,不用交增值稅是嗎,老師? 但是這個借方余額月底結轉嗎?
請問增值稅免征附加稅的表怎么填,是0申報還是說填寫應納稅額,然后在本期減免那里填上減免額
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
★ 4.99 解題: 706796 個
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陸 追問
2019-07-12 15:41
郭老師 解答
2019-07-12 15:56