
你好,我想請(qǐng)問(wèn),公式:增值稅應(yīng)納稅額=銷(xiāo)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-上期留抵稅額-預(yù)繳增值稅。其中的銷(xiāo)項(xiàng)稅額已經(jīng)包含了預(yù)繳增值稅了嗎?
答: 你好!銷(xiāo)項(xiàng)稅額是實(shí)際銷(xiāo)售產(chǎn)生的,可以說(shuō)已經(jīng)包含了預(yù)繳的增值稅
異地預(yù)繳增值稅可以抵扣嗎?實(shí)際要交的稅金是銷(xiāo)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額,還是銷(xiāo)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-預(yù)繳稅額呢?
答: 你好! 是銷(xiāo)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-預(yù)繳稅額
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,9月進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)留抵,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額1000;項(xiàng)目預(yù)繳多繳了增值稅,應(yīng)交增值稅-預(yù)繳增值稅借方余額3000,10月銷(xiāo)項(xiàng)稅額10000,進(jìn)項(xiàng)稅額2500。10月底需要做哪幾筆分錄,麻煩幫列一下,金額也列上,謝謝!
答: 你好,10月份 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 10000 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 2500 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 7500 然后再都轉(zhuǎn)到未交增值稅上就可以了。

