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Eva
于2019-07-12 10:41 發布 ??650次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2019-07-12 10:44
你實際交多少增值稅,你沒有代開專票吧,沒有那就0申報就可以不填寫數據
Eva 追問
2019-07-12 10:45
沒有代開,我這個季度開了銷售額8萬多,稅額2萬多。
2019-07-12 10:46
什么也不填,直接零報,這樣行嗎
2019-07-12 10:47
增值稅是免的,我申報的時候沒交稅
2019-07-12 10:48
這個我把一般增值稅,那欄填進去數字,就產生了稅額,太長時間沒報,忘了怎么報了
是不增值稅免,這個點附加稅什么也不用填,直接零報?
maize老師 解答
2019-07-12 11:03
是的,不需要填寫數據自己點申報就可以
2019-07-12 11:04
這是什么意思
都不選擇不填寫,退出之后直接點申報按鈕
微信里點“發現”,掃一下
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差額征收的企業交增值稅銷售額是按差額后,但附加稅稅務說交附加稅的銷售額不能扣除差額有這回事嗎?附加稅是不是建立在增值稅的基礎上嗎?
答: 你好? ?是的。附加稅? 是根據你實際繳納的增值稅來杰斯安的??
小規模月銷售額正好10萬的交不交增值稅附加稅
答: 你好,這個不交,。不超過10萬就是小于等于的意思
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
增值稅稅負率直接是增值稅/不含稅銷售額吧,對嗎?還是(增值稅+附加稅)/不含稅銷售額?
答: 鳥!不需要加上附加稅了。
年利稅總額:指企業年產品銷售稅金及附加、增值稅和利潤總額之和。請問這里面的“銷售稅金及附加、增值稅”指的是應交還是實繳?
討論
銷售貨物購買方承擔增值稅和附加稅時怎么開票,并且票上總額是不含稅價加增值稅額加上附加稅額。
建筑企業異地預交增值稅和附加稅,機構所在地計提附加稅的基數是按照 銷項稅額-進項稅額 的數據計提附加稅,還是按照 銷項稅額-進項稅額-預交增值稅 剩余的金額計提附加稅?
附加稅的計稅依據是指增值稅稅額嗎?還是銷售額?
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
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Eva 追問
2019-07-12 10:45
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maize老師 解答
2019-07-12 11:03
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