
年末把帳面上得存貨視同銷售,我這么做對不對?第一步:確認收入和增值稅轉(zhuǎn)出借:其他應收款―某某60000貸:主營業(yè)務收入58252.43貸:應交稅費―應交增值稅―銷項稅1747.57增值稅轉(zhuǎn)出:借:應交稅費―應交增值稅―銷項稅1747.57貸:營業(yè)外收入1747.57第二步:材料出庫借:主營業(yè)務成本59581貸:存貨59581第三步:結(jié)轉(zhuǎn)損益借:主營業(yè)務收入58252.43 營業(yè)外收入―免交增值稅1747.57貸:本年利潤60000借:本年利潤62193.41貸:主營業(yè)務成本59581.79 管理費用―車輛費用2612 財務費用―利息(0.38) 第四步:結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤借:利潤分配―未分配利潤33590.48貸:本年利潤33590.48請問老師我做的憑證對不對?
答: 做的憑證是正確的
小規(guī)模免征未超過季度30萬,應交增值稅銷項稅額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎?季度的時候營業(yè)外收入還需要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤嗎?分錄對不對,具體分錄請告知?
答: 你好! 對的。 借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業(yè)外收入
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
借應交稅費-應交增值稅 貸 營業(yè)外收入 然后借營業(yè)外收入貸本年利潤,最后,借本年利潤貸利潤分配-未分配利潤,是這樣的嗎
答: 你好,是的


蔣飛老師 解答
2019-07-12 09:37