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送心意

軼塵老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2019-07-11 16:31

不需要抵扣  按照價稅合計的金額計入成本費用

開放的發夾 追問

2019-07-11 16:40

老師,能麻煩你教一下怎么做分錄嗎?謝謝!

開放的發夾 追問

2019-07-11 16:42

我們是差額征收的小規模企業!

軼塵老師 解答

2019-07-11 16:52

旅游服務,可以選擇以取得的全部價款和價外費用,扣除向旅游服務購買方收取并支付給其他單位或者個人的住宿費、餐飲費、交通費、簽證費、門票費和支付給其他接團旅游企業的旅游費用后的余額為銷售額。向旅游服務購買方收取并支付的上述費用,不得開具增值稅專用發票,可以開具普通發票。
小規模納稅人的話,發生收入時:
 
借:銀行存款
 
貸:主營業務收入
 
應交稅金——應交增值稅
 
發生可以差額抵扣的支出時:
 
借:相關支出科目
 
應交稅金——應交增值稅
 
貸:銀行存款

開放的發夾 追問

2019-07-11 17:02

比如我收到2994元6%的發票      
分錄是
借:主營業務成本    2906.80
        應交稅費-應交增值稅    2994/1.03*0.03=87.20
        貸:現金       2994
是這樣做嗎?

軼塵老師 解答

2019-07-12 09:30

是的  你的分錄正確

開放的發夾 追問

2019-07-12 09:41

好的,謝謝老師!

開放的發夾 追問

2019-07-12 09:42

收到差額征收的發票也是按含稅金額除以1.03來計算嗎?

軼塵老師 解答

2019-07-12 09:49

是的  因為你是小規模  
如果你是一般納稅人 按照1.06計算

開放的發夾 追問

2019-07-12 10:06

非常感謝!

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好 你們是什么業務
2019-07-11 17:15:33
不需要抵扣 按照價稅合計的金額計入成本費用
2019-07-11 16:31:02
借:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅 貸:銀行存款
2018-09-19 11:23:56
同學你好 紅字發票的處理是如何做的;
2021-04-06 14:21:37
你好,沖紅,借;主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 , 貸;應收賬款等科目 重新開具,借;應收賬款 等科目 貸;主營業務收入 應交稅費-應交增值稅
2019-06-12 19:51:05
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