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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-07-11 14:30

你好,就是沒有取得發票,需要把之前暫估費用的分錄沖銷
做之前暫估相反分錄
借;應付賬款——暫估,貸;管理費用等科目

明天和意外 追問

2019-07-11 14:35

就是我6月份做費用暫估的時候直接寫明,借:管理費用-暫估,貸:應付賬款-暫估是么,做這個分錄需要附上什么原始憑證么

鄒老師 解答

2019-07-11 14:38

你好,借方明細是某某費用,而不是暫估
需要附上費用發生的原始單據,比如對方給的收據

明天和意外 追問

2019-07-11 14:48

就是做暫估的時候也需要有憑證么,等發票到了是放在紅字憑證后面是么

鄒老師 解答

2019-07-11 14:55

你好,發票到了就先紅沖之前的分錄,然后做費用分錄,把發票放在費用分錄 后面

明天和意外 追問

2019-07-11 15:53

也就是做暫估和沖紅的時候不用付明細是么

鄒老師 解答

2019-07-11 16:00

你好,你是指什么不需要附明細?

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相關問題討論
你好,要看材料價值大不大,小的入制造費用沒有問題。大的話,就不妥了,應該搞清楚,或者其他合理方式分配到,直接材料成本中去。
2019-04-02 11:05:28
暫估XX費用 借:管理費用——XX費用(或銷售費用——XX費用) 貸:其他應付款
2018-04-11 09:55:59
你好,那就直接計入管理費用里面
2019-04-24 14:06:05
你好,其實這些東西都可以計入福利費核算 借;管理費用等科目 貸;應付職工薪酬-福利費 借;應付職工薪酬-福利費 貸;銀行存款等科目
2017-11-24 15:28:39
那你的發票是成本發票嗎?來了計入成本就可以了,直接借成本貸銀行就可以了
2020-01-10 19:48:41
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