
老師你好去年做錯(cuò)一筆分錄借:銀行存款6W貸:營業(yè)外收入6w,正確應(yīng)該是借:銀行存款6W貸:其他應(yīng)付款一甲公司3W貨:營業(yè)外收入3W。今年做完匯算清繳完才發(fā)現(xiàn),我現(xiàn)在要如何更正
答: 那你多交了稅,得去調(diào)整,多交的稅申請退回
2020年6月有筆金額支出原本應(yīng)該做往來賬處理:借:其他應(yīng)付款30萬 貸:銀行存款30萬。 誤做成借:營業(yè)外支出30 貸:銀行存款30現(xiàn)在2021年5月初發(fā)現(xiàn)而匯算清繳還沒有結(jié)束,請問賬該如何調(diào)整處理?
答: 你好,做一筆調(diào)整分錄 借其他應(yīng)付款 貸營業(yè)外支出
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn),去年10月,其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)營業(yè)外收入多轉(zhuǎn)了10000,現(xiàn)在會計(jì)賬和匯算清繳應(yīng)該怎么處理
答: 你好 借利潤分配貸其他應(yīng)付款 105000表收入其他填寫稅收金額10000
老師,確實(shí)無法歸還的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,多計(jì)了10000元,匯算清繳的時(shí)候才發(fā)現(xiàn),這個(gè)要怎么處理
老師好,代收代繳員工匯算清繳的個(gè)稅款,這樣處理對嗎1.收到員工打款借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款2.代繳個(gè)稅借:其他應(yīng)付款貸:銀行存款
上個(gè)月掛其他應(yīng)付款100,這個(gè)月只需付員工90。借其他應(yīng)付款100 貸銀行存款90 差額掛營業(yè)外收入嗎?


Cyx 追問
2019-07-11 14:03
郭老師 解答
2019-07-11 14:06
Cyx 追問
2019-07-11 14:22
Cyx 追問
2019-07-11 14:27
郭老師 解答
2019-07-11 14:32