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17.2月稅務局通知16.5月有張失控發票,進項稅額轉出已補交稅款,商品16年已經銷售做了成本,現在轉出的進項稅額如何做賬?現在16年年報時需要需要調增失控發票已做成本部分嗎?
比如上個月進項稅應該認證300,結果我認證了500,有200需要進項稅費轉出,這個月我在賬上做了進項稅額轉出,可是稅務局這200進項稅轉出怎么體現

