
我那個(gè)已交稅金是已經(jīng)調(diào)過帳了,但還是不平,他的余額是962塊三毛三。你可以看一下這個(gè)明細(xì)John是什么問題造成的嗎?可以給我一個(gè)準(zhǔn)確的那個(gè)調(diào)賬的分錄嗎?
答: 您好,建議按最后一筆調(diào)賬的分錄,再增加962.33元的金額,這樣就平了。
已交稅金借方余額如何沖銷,沒有以前的明細(xì),只有一個(gè)期初數(shù),又看不出來是哪里錯(cuò)了,這個(gè)應(yīng)該要如何調(diào)賬
答: 您好,根據(jù)您的描述,沒有明細(xì)可以沖未分配利潤科目,
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,科目明細(xì)帳下的已交稅金是應(yīng)該有金額,還是沒有金額?為什么?
答: 您好,已交稅金應(yīng)無余額。 繳納本期增值稅時(shí),借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--已交稅金;貸:銀行存款。 如果期末有本期應(yīng)交未交的增值稅額則應(yīng)轉(zhuǎn)出,借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅;貸:應(yīng)交稅金--未交增值稅

