
老師 金蝶科目余額表里 借方的期末余額數(shù)跟公賬交易明細上對不上,差額是工資數(shù)。但是我看了憑證明細,應該都是對的,也都過賬了,請問是哪兒出錯了呢?
答: 您好,是否是科目方向做錯了。
老師,您好!想請教下,預付賬款資產(chǎn)負債表上的期末余額=預付賬款期末借方余額+應付賬款期末借方余額,這兩個余額是從哪里取數(shù),從科目余額表嗎?我從科目余額表取數(shù)處出來的金額跟資產(chǎn)負債表上對不上呢?差了約72萬,是怎么回事?我看了資產(chǎn)負債表的公式好像也沒錯,實在找不到原因.謝謝!
答: 同學,你好,稍等一下哈
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
1、金蝶軟件應交增值稅余額方向在貸方,下的明細科目進項稅額方向卻是在借方,請問老師是不是有問題?2、導致錄了期初數(shù)據(jù)后總的合計數(shù)與原科目余額表里總的合計數(shù)對不上,應交增值稅總數(shù)以及其他科目余額都對上的,這樣能開始做賬嗎?
答: 1.你把進項銷項結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以。


人士三 追問
2019-07-10 18:34
張蓉老師 解答
2019-07-10 18:56