
分公司項目為開發票,過帳一筆80萬的帳轉入總公司帳戶,后總公司又以工程款名義轉入分公司!這種分錄該怎么做呢?總公司分錄:借:銀行存款 80萬 貸:其他業務收入754717 應交稅費——應交增值稅 45283總公司轉出:借:其他業務成本 754717 貸:銀行存款 754717 這樣做的分錄可以嗎?
答: 同學你好 這個分錄可以的
借:應收賬款貸:其他業務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 收水電費開了發票 但是主任說不計收入直接沖其他業務成本 請問怎么做賬呢
答: 你好!水電費后面是收回的是嗎
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師好 出租房屋收入年租金13.32萬元 借 銀行存款13.32 貸 預收賬款 12 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)1.32 結轉收入 借 預收賬款 1萬 貸 其他業務收入 1萬 我想問 其他業務成本是什么 怎么結轉
答: 您好,其他業務成本,根據房屋折舊費用來結轉。借;其他業務支出,貸:累計折舊。

