
請問計提加計遞減為:借應(yīng)交稅金 貸 營業(yè)外收入。就可以了嗎?后面還是進(jìn)項稅抵完,在抵加計遞減 還用做什么會計分錄嗎
答: 您好 在實際抵減的時候?qū)懛咒?借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:其他收益 銀行存款
我想咨詢一下加計抵減稅額的會計分錄是不是借:應(yīng)交稅金―加計抵減額貸:營業(yè)外收入
答: 月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 三、次月月初抵減、交納增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營業(yè)外收入
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我需要沖回上年多提的進(jìn)項稅加計扣除10%,是營業(yè)外收入要沖回,如何做會計分錄?
答: 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費,增值稅加計扣除。借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整。


??晶晶??? 追問
2019-07-10 15:34
bamboo老師 解答
2019-07-10 15:35