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送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2019-07-10 11:13

你好
根據財會(2016)22號文件規定 ,需要結轉的
(六)月末轉出多交增值稅和未交增值稅的賬務處理。 
  月度終了,企業應當將當月應交未交或多交的增值稅自“應交增值稅”明細科目轉入“未交增值稅”明細科目。對于當月應交未交的增值稅,借記“應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)”科目,貸記“應交稅費——未交增值稅”科目;對于當月多交的增值稅,借記“應交稅費——未交增值稅”科目,貸記“應交稅費——應交增值稅(轉出多交增值稅)”科目。

瞇瞇眼的小螞蟻 追問

2019-07-10 11:14

多交的增值稅什么意思???

老江老師 解答

2019-07-10 11:19

就是進項大于銷項稅額

瞇瞇眼的小螞蟻 追問

2019-07-10 11:21

老師 我再問一下 我們公司不是勞務公司 支付給個人的勞務費怎么分錄呢?其他公司支付給我公司的勞務費又怎么分錄呢?

老江老師 解答

2019-07-10 11:24

借 制造費用/管理費用等  
  貸 應付賬款/銀行存款
分錄沒有太大的區別,個人,咱要代扣個稅!

瞇瞇眼的小螞蟻 追問

2019-07-10 11:25

我們公司付給其他個人的要代扣個稅嗎?不是我公司的員工哦

老江老師 解答

2019-07-10 11:28

你支付勞務報酬,法理上,有代扣義務的

瞇瞇眼的小螞蟻 追問

2019-07-10 11:32

那老師 報了增值稅的科目又怎么結轉呢?

老江老師 解答

2019-07-10 11:34

報了增值稅,是什么意思

瞇瞇眼的小螞蟻 追問

2019-07-10 11:35

就是我月末結轉之后 次月申報了增值稅 然后又怎么結轉科目呢?

老江老師 解答

2019-07-10 11:38

企業交納以前期間未交的增值稅,借記“應交稅費——未交增值稅”科目,貸記“銀行存款”科目。

瞇瞇眼的小螞蟻 追問

2019-07-10 11:41

老師 我的意思是 我7月份報6月份的增值稅 如果不需要繳納增值稅怎么結轉科目 如果繳納了增值稅又怎么結轉?

老江老師 解答

2019-07-10 11:55

第六條,不是很清楚嗎,分兩種情況!

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一般納稅人繳納增值稅的會計分錄如下: 1. 增值稅收入:增值稅收入=應稅銷售額×增值稅稅率。 2. 增值稅支出:增值稅支出=應稅進項稅額×(1-增值稅稅率)。 3. 應交增值稅:應交增值稅=增值稅收入-增值稅支出,為正數時表示應交有形動產稅,為負數時表示應計退稅。 4. 增值稅沖減收入:增值稅沖減收入=應交增值稅×(1-增值稅稅率),其補充資料為本期發生的銷項稅。 5. 應納增值稅:應納增值稅=應交增值稅-增值稅沖減收入。 上述會計分錄中,增值稅收入、增值稅支出、應交增值稅、增值稅沖減收入、應納增值稅是增值稅的會計主要賬目。上述會計分錄中,增值稅稅率按國家稅法現行有效的稅率來確定,應稅銷售額和應稅進項稅額需要根據收入和成本來計量,最終確定企業納稅義務。
2023-03-02 12:15:30
月未結轉,借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅,繳納,借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2017-01-26 12:12:47
同學你好 問分錄的嗎
2024-06-05 15:37:07
在應交稅費--未交增值稅的借方統計。
2018-12-10 10:47:05
你好 借;應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸;應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅), 貸;應交稅費-未交增值稅
2019-07-15 11:02:15
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