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送心意

小洪老師

職稱CMA,財務分析,cfa一級和二級

2019-07-10 10:11

你好 那就一次性作為管理費用,借管理費用-辦公費,借銀行存款8000,應付賬款2000

羅清 追問

2019-07-10 10:14

可是老板說應該把這個財務軟件列為無形資產喔?那怎么辦?不攤銷可是又要入無形資產?

小洪老師 解答

2019-07-10 10:15

無形資產必須攤銷,你跟老師說這是稅法的規定,不攤銷就是做假賬

羅清 追問

2019-07-10 10:17

好的,老師你上面的分錄是不是有一個字不小心打錯了,應該是借管理費用-辦公費10000,貸銀行存款8000,應付賬款2000嗎?

小洪老師 解答

2019-07-10 10:19

你好,是的貸應付賬款2000元抱歉是貸方

羅清 追問

2019-07-10 10:21

沒事,感謝老師,還有一個問題:如果我們采購瓷磚2萬元,運輸這些瓷磚回倉庫需要租木托20個共1000元,所以我們付款時付21000元,但是到時候我們把這些木托退回時給供應商時,比如下次開單10000元,我們直接付款9000就可以了,就是對方不退款,退木托時,直接把之前租木托的錢用來抵扣貨款,這樣如何做分錄呢?我們的是進銷存系統,

小洪老師 解答

2019-07-10 10:27

你好,這個會計分錄挺復雜的。借原材料20k,運費1k,貸銀行存款21k,然后這個退單我不確定怎么處理

羅清 追問

2019-07-10 10:28

好的,謝謝,我再咨詢一下

小洪老師 解答

2019-07-10 10:30

好的,同學那先這樣了。

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相關問題討論
你好! 借:無形資產 貸:銀行存款
2019-01-18 14:41:54
你好,計入無形資產,可以按照10年攤銷
2020-07-08 15:10:20
借營業外支出-捐贈 貸銀行存款 可以計入無形資產,按預計使用年限攤銷
2019-04-29 16:40:33
你好 那就一次性作為管理費用,借管理費用-辦公費,借銀行存款8000,應付賬款2000
2019-07-10 10:11:50
您好,您的分錄是正確的
2020-07-14 09:21:22
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