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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-07-08 16:39

3%的是什么內容的發票

mickey 追問

2019-07-08 16:45

開的飲品  我們其他的5%的發票開的是乳制品酸奶的   老師我不懂誒 為什么都是開的飲品類開的票有5%和3%的  有沒有開錯呀   因為是之前會計做的

郭老師 解答

2019-07-08 16:53

開錯了發票,稅率選錯了

mickey 追問

2019-07-08 17:02

啊 哪個錯了  我們小規模是不是都要開3%的

郭老師 解答

2019-07-08 17:30

是5%的選錯了,應該開3的

mickey 追問

2019-07-08 17:44

那我這稅控盤已經抄報稅過了  這季報要怎么辦呀  還能不能改呢

郭老師 解答

2019-07-08 17:54

這月紅沖就可以,

mickey 追問

2019-07-08 17:59

要去稅務局嗎  能不能去稅務局窗口直接沖紅報稅了

郭老師 解答

2019-07-08 18:02

不用備案
上月的這月紅沖下月報稅或者第三季度報稅

mickey 追問

2019-07-08 22:10

您好 請問老師怎么紅沖啊  沒報過稅  所以不是很清楚這方面

郭老師 解答

2019-07-08 22:13

專票問對方認證沒有,沒有的你開紅字信息表然后開負數發票
對方認證了對方開紅字信息表然后開負數發票

mickey 追問

2019-07-09 00:16

我們開的是普票誒

mickey 追問

2019-07-09 00:18

老師 能不能不改呀  我把5%的所有銷售額加起來 除以1.03換算成不含稅銷售額 然后加上那個3%的銷售額 就按這個算的銷售額直接申報行不行呀

郭老師 解答

2019-07-09 07:42

你那個算法不行,你得稅額一樣,銷售額變化
稅額/0.03

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你是營改增企業就填這個,不是不填
2020-04-21 16:55:33
你好 打開對應申報表 直接保存即可
2019-01-07 14:37:03
首先,你需要明確你的銷售額和購買的貨物或者接受的勞務的稅額。在增值稅減免稅申報明細表中,你需要填寫以下幾個部分:
2023-07-20 12:20:19
您好 (一)“稅款所屬期”是指納稅人申報的增值稅應納稅額的所屬時間,應填寫具體的起止年、月、日。 (二)“納稅人識別號”欄,填寫納稅人的稅務登記證件號碼。 (三)“納稅人名稱”欄,填寫納稅人名稱全稱。 (四)第1欄“應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”:填寫本期銷售貨物及勞務、發生應稅行為適用3%征收率的不含稅銷售額,不包括應稅行為適用5%征收率的不含稅銷售額、銷售使用過的固定資產和銷售舊貨的不含稅銷售額、免稅銷售額、出口免稅銷售額、查補銷售額。 納稅人發生適用3%征收率的應稅行為且有扣除項目的,與當期《增值稅納稅申報表(小規模納稅人適用)附列資料》第8欄數據一致。 (五)第2欄“稅務機關代開的增值稅專用發票不含稅銷售額”:填寫稅務機關代開的增值稅專用發票銷售額合計。 (六)第3欄“稅控器具開具的普通發票不含稅銷售額”:填寫稅控器具開具的貨物及勞務、應稅行為的普通發票金額換算的不含稅銷售額。 (七)第4欄“應征增值稅不含稅銷售額(5%征收率)”:填寫本期發生應稅行為適用5%征收率的不含稅銷售額。 納稅人發生適用5%征收率應稅行為且有扣除項目的,本欄填寫扣除后的不含稅銷售額,與當期《增值稅納稅申報表(小規模納稅人適用)附列資料》第16欄數據一致。 (八)第5欄“稅務機關代開的增值稅專用發票不含稅銷售額”:填寫稅務機關代開的增值稅專用發票銷售額合計。 (九)第6欄“稅控器具開具的普通發票不含稅銷售額”:填寫稅控器具開具的發生應稅行為的普通發票金額換算的不含稅銷售額。 (十)第7欄“銷售使用過的固定資產不含稅銷售額”:填寫銷售自己使用過的固定資產(不含不動產,下同)和銷售舊貨的不含稅銷售額,銷售額=含稅銷售額/(1+3%)。 (十一)第8欄“稅控器具開具的普通發票不含稅銷售額”:填寫稅控器具開具的銷售自己使用過的固定資產和銷售舊貨的普通發票金額換算的不含稅銷售額。 (十二)第9欄“免稅銷售額”:填寫銷售免征增值稅的貨物及勞務、應稅行為的銷售額,不包括出口免稅銷售額。 應稅行為有扣除項目的納稅人,填寫扣除之前的銷售額。 (十三)第10欄“小微企業免稅銷售額”:填寫符合小微企業免征增值稅政策的免稅銷售額,不包括符合其他增值稅免稅政策的銷售額。個體工商戶和其他個人不填寫本欄次。 (十四)第11欄“未達起征點銷售額”:填寫個體工商戶和其他個人未達起征點(含支持小微企業免征增值稅政策)的免稅銷售額,不包括符合其他增值稅免稅政策的銷售額。本欄次由個體工商戶和其他個人填寫。 (十五)第12欄“其他免稅銷售額”:填寫銷售免征增值稅的貨物及勞務、應稅行為的銷售額,不包括符合小微企業免征增值稅和未達起征點政策的免稅銷售額。 (十六)第13欄“出口免稅銷售額”:填寫出口免征增值稅貨物及勞務、出口免征增值稅應稅行為的銷售額。 應稅行為有扣除項目的納稅人,填寫扣除之前的銷售額。 (十七)第14欄“稅控器具開具的普通發票銷售額”:填寫稅控器具開具的出口免征增值稅貨物及勞務、出口免征增值稅應稅行為的普通發票銷售額。 (十八)第15欄“本期應納稅額”:填寫本期按征收率計算繳納的應納稅額。 (十九)第16欄“本期應納稅額減征額”:填寫納稅人本期按照稅法規定減征的增值稅應納稅額。包含可在增值稅應納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統專用設備費用以及技術維護費,可在增值稅應納稅額中抵免的購置稅控收款機的增值稅稅額。 當本期減征額小于或等于第15欄“本期應納稅額”時,按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第15欄“本期應納稅額”時,按本期第15欄填寫,本期減征額不足抵減部分結轉下期繼續抵減。 (二十)第17欄“本期免稅額”:填寫納稅人本期增值稅免稅額,免稅額根據第9欄“免稅銷售額”和征收率計算。 (二十一)第18欄“小微企業免稅額”:填寫符合小微企業免征增值稅政策的增值稅免稅額,免稅額根據第10欄“小微企業免稅銷售額”和征收率計算。 (二十二)第19欄“未達起征點免稅額”:填寫個體工商戶和其他個人未達起征點(含支持小微企業免征增值稅政策)的增值稅免稅額,免稅額根據第11欄“未達起征點銷售額”和征收率計算。 (二十三)第21欄“本期預繳稅額”:填寫納稅人本期預繳的增值稅額,但不包括查補繳納的增值稅額。
2019-10-08 19:08:02
你們具體是啥i情況可以說下嗎?
2019-01-07 17:15:54
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