APP下載
汪婷
于2019-07-08 15:49 發布 ??758次瀏覽
答疑蘇老師
職稱: 注冊會計師
2019-07-08 16:02
你好 多支付的部分計入營業外支出科目
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
你好,請問我們需要退給供應商2萬元的原材料,賬上掛的應付賬款是1萬,原材料暫估5000元,后面與該供應商自此再沒有業務往來,賬上做平賬,會計分錄應該怎么做啊?
答: 你好 多支付的部分計入營業外支出科目
原材料暫估分錄借原材料~布貸應付賬款~應付暫估材料款
答: 老師我這可以嗎分錄暫估材料的還是就是應付賬款~應付暫估款呢
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
購入原材料暫估入庫,分錄:借原材料 貸:應付賬款這樣對嗎
答: 你好!是的可以這樣處理二級科目注明暫估
把9月份和11月份的原材料暫估入庫的分錄,寫成了:、借,原材料——暫估 ; 貸 ,應付賬款——xx公司這樣分錄是錯誤的嗎?需要改過來嗎?,這必須要改嗎?我是新手,請老師指導。謝謝老師
討論
請問暫估入庫分錄是借 原材料貸 應付賬款—暫估應付款還是借 原材料—暫估貸 應付賬款
上個月有原材料暫估入賬,是 借:原材料 貸:應付賬款-暫估入賬 嗎?那這個月需要沖紅字嗎?這個月的發票已經到了。
老師。暫估原材料分錄:借:原材料-暫估 貸:應付賬款-暫估,原材料發票到了怎么入賬
現在原材料正確的暫估入庫會計分錄處理,借:原材料,貸:應付賬款-暫估,
答疑蘇老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師
★ 4.99 解題: 36212 個
應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)