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計提研發人員的工資: 借:研發支出-費用化支出 貸:應付職工薪酬 月底結轉時 借:管理費用-研發費用-工資 貸:研發支出-費用化支出 對不對
計提:借:管理費用-工資 貸:應付職工-工資支付工資:借:應付職工-工資 貸:庫存現金結轉半年利潤,借:半年利潤 貸:管理?應付職工結轉本年利潤貸方哪里是寫應付職工還是寫管理費用?
計提員工工資,借管理費用-管理人員工資 貸,應付職工薪酬,月底支付的時候是借,應付職工薪酬 貸銀行存款,為什么在第二個月計提的時候管理費用會有余額,是需要結轉嗎,怎么結轉

