
我公司前任會(huì)計(jì)把公司技術(shù)人員工資,新產(chǎn)品的研發(fā)費(fèi)用,計(jì)入管理費(fèi)用-研發(fā)支出-工資/材料費(fèi)里面,沒有到處設(shè)置其他科目,沒有備案,這樣的情況我在匯算清繳時(shí)能在稅前加計(jì)扣除嗎?能詳細(xì)針對(duì)問題說一下嗎
答: 你好,只要是研發(fā)活動(dòng),可以做加計(jì)扣除的。需要準(zhǔn)備相關(guān)資料,稍晚些發(fā)給您
老師,我公司2019年,管理費(fèi)用--研發(fā)支出的金額是50000元,匯算清繳的時(shí)候,是填寫A107010表?還是填寫A107012表的?謝謝老師。
答: 同學(xué)好,填寫期間費(fèi)用明細(xì)表A104000,需要享受加計(jì)扣除還需要填寫A107010和A107012
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
去年核算研發(fā)支出的科目歸集有一些錯(cuò)誤,匯算清繳也已經(jīng)申報(bào),現(xiàn)在想要把去年錯(cuò)的憑證在今年紅沖更正,但是會(huì)涉及到1、管理費(fèi)用-代理費(fèi)紅沖更正到研發(fā)支出,然后研發(fā)支出再結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi);2、研發(fā)支出下面的明細(xì)科目之間要更正;但是憑證上的金額不會(huì)變,請(qǐng)問這樣的方法正確嗎?還有一個(gè)問題是:因?yàn)槿ツ暧行┵M(fèi)用直接記到管理費(fèi)用去了,沒有通過研發(fā)支出核算,現(xiàn)在在今年更正過來,但是匯算清繳就相當(dāng)于少計(jì)了研發(fā)支出的費(fèi)用,這樣有問題嗎,少計(jì)應(yīng)該不會(huì)有問題吧?
答: 你好,明細(xì)科目更正沒問題,匯算少記研發(fā)費(fèi)也沒問題,不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)

