
我公司前任會計把公司技術(shù)人員工資,新產(chǎn)品的研發(fā)費用,計入管理費用-研發(fā)支出-工資/材料費里面,沒有到處設(shè)置其他科目,沒有備案,這樣的情況我在匯算清繳時能在稅前加計扣除嗎?能詳細針對問題說一下嗎
答: 你好,只要是研發(fā)活動,可以做加計扣除的。需要準備相關(guān)資料,稍晚些發(fā)給您
老師,我公司2019年,管理費用--研發(fā)支出的金額是50000元,匯算清繳的時候,是填寫A107010表?還是填寫A107012表的?謝謝老師。
答: 同學好,填寫期間費用明細表A104000,需要享受加計扣除還需要填寫A107010和A107012
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
去年核算研發(fā)支出的科目歸集有一些錯誤,匯算清繳也已經(jīng)申報,現(xiàn)在想要把去年錯的憑證在今年紅沖更正,但是會涉及到1、管理費用-代理費紅沖更正到研發(fā)支出,然后研發(fā)支出再結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用-研發(fā)費;2、研發(fā)支出下面的明細科目之間要更正;但是憑證上的金額不會變,請問這樣的方法正確嗎?還有一個問題是:因為去年有些費用直接記到管理費用去了,沒有通過研發(fā)支出核算,現(xiàn)在在今年更正過來,但是匯算清繳就相當于少計了研發(fā)支出的費用,這樣有問題嗎,少計應(yīng)該不會有問題吧?
答: 你好,明細科目更正沒問題,匯算少記研發(fā)費也沒問題,不會有風險

