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風輕雲淡
于2019-07-08 12:23 發布 ??1700次瀏覽
月月老師
職稱: 中級會計師
2019-07-08 12:24
你好借:主營業務收入貸:本年利潤借:本年利潤貸:成本費用
風輕雲淡 追問
2019-07-08 12:27
比如本期營業稅金借方100貸方150。怎么結轉
月月老師 解答
2019-07-08 12:29
你好借:稅金及附加 50貸:本年利潤 50
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老師好,損益類借方,貸方都有本期金額,期末結轉,怎么結轉
答: 你好 借:主營業務收入 貸:本年利潤 借:本年利潤 貸:成本費用
請問結轉后發現損益類貸方有發生額應該怎樣處理
答: 這個也會結轉到本年利潤的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師你知道每月 除了損益類的需要結轉 其他的不需要了吧 這個需要結轉的金額是怎么算出來的呀 用T型帳么 還是用什么別的方法
答: 你好,其他的不需要的,只能是通過丁字帳來完成的
老師,損益類的科目月末一定要結轉損益嗎?
討論
期間損益結轉余額在貸方怎么吧
金碟K3在結轉匯兌損益時是自動結算出借、貸方金額的,不明白這金額是怎么算出來的
借貸方向總是出錯怎么辦,尤其是損益類
老師,為什么期間損益結轉,結轉完借貸方不一致呢?
月月老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 21054 個
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風輕雲淡 追問
2019-07-08 12:27
月月老師 解答
2019-07-08 12:29