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應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)這個科目是不是就是相當于進項稅額減少了?轉出進項稅額不用 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額?
老師,已經取得專票,做分錄時借方進項稅是記應交稅費/進項稅額還是記應交稅費/待認證進項稅額科目呀,如果記的是待認證進項稅額科目,計提的時候貸方是不是應該也記應交稅費/待認證進項稅額科目啊
老師,應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額 還是應交稅費-待認證進項稅額 正確呢?待認證進項稅額是2級科目還是3級科目呢

