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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-07-08 10:35

你好,繳納的時候,借;應交稅費——附加稅,貸;銀行存款
之后抵扣,借;稅金及附加      ,   貸;應交稅費——附加稅

水滴 追問

2019-07-08 10:41

多繳的增值稅體現在主表里留抵稅額里了,多繳的附加稅沒在任何表里出現。稅務局說:當下月有稅的時候就給你自動抵了增值稅,相當于把附加稅也抵掉了?這邏輯對嗎?

水滴 追問

2019-07-08 10:47

之前計提的時候就是借:營業稅金附加,貸:應交稅一附加稅。后來開了負數銷項發票,又沖了:借:營業稅附加,貸:應交稅一附加稅。難道抵稅的時候還要再做一遍:借:營業稅附加稅。貸:應交稅一附加稅?

鄒老師 解答

2019-07-08 10:58

你好,附加稅是這樣做分錄
繳納的時候,借;應交稅費——附加稅,貸;銀行存款
之后抵扣,借;稅金及附加 , 貸;應交稅費——附加稅
增值稅,附加稅是通過申報表的填寫把多交的給抵扣了

水滴 追問

2019-07-08 11:25

藍字的時候是計提,交稅,紅字沖收入,沖稅。所以帳上留抵的是增值稅和附加稅的合計數。那增值稅通過報表沖了。多繳的附加稅并未出現在報表里,怎么通過填寫抵掉?

鄒老師 解答

2019-07-08 11:33

你好,附加稅通過在附加稅申報表的預交稅額欄次填寫抵扣

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相關問題討論
你好,繳納的時候,借;應交稅費——附加稅,貸;銀行存款 之后抵扣,借;稅金及附加 , 貸;應交稅費——附加稅
2019-07-08 10:35:42
您好,這個的話,借 應收賬款? 貸 應交稅費 應交增值稅 進項稅額轉出
2023-10-08 11:26:07
稅金及附加也先交了再申請退嗎
2017-06-08 14:22:05
按留抵欠后的增值稅交附加稅
2019-03-01 21:25:14
你好!只實際繳納多了嗎?原分錄紅字沖回涉及損益類科目用以前年度損益調整科目代替
2019-07-03 10:19:58
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