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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-07-08 09:37

你好 你需要申報 :納稅人購進國內旅客運輸服務,未取得增值稅專用發票的,以增值稅電子普通發票注明的稅額,或憑注明旅客身份信息的航空、鐵路、公路、水路等票據,按政策規定計算的可抵扣進項稅額,填寫在申報表《附列資料(二)》第8b欄“其他”中申報抵扣。

追問

2019-07-08 09:49

稅控抵扣也是放在其他里面嗎?

meizi老師 解答

2019-07-08 09:56

你好  不是  上面只是旅客的申報填寫

追問

2019-07-08 10:00

那稅控抵免稅額放在哪里

meizi老師 解答

2019-07-08 10:08

你好 二、小規模納稅人
1、《增值稅減免稅申報明細表》:
“減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統專用設備抵減增值稅”,填寫本期發生額、本期應抵減稅額和本期實際抵減稅額。若本期應納稅額小于可抵減金額,則余額應該填報在第5列中。
2、《增值稅納稅申報表(適用于小規模納稅人)》主表:
第16欄‘應納稅額減征額’將會根據《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數據進行抵減。當本期發生額小于或等于第15欄“本期應納稅額”時,按本期實際發生額填入第16欄“本期應納稅額減征額”;當本期發生額大于第15欄“本期應納稅額”時,按本期第15欄“本期應納稅額”的金額填入第16欄“本期應納稅額減征額”,本期減征額不足遞減部分結轉下期繼續抵減。

追問

2019-07-08 10:11

我是一般納稅人,本期只有280,其他沒有,本期實際抵減稅額是多少?

meizi老師 解答

2019-07-08 10:18

1、《增值稅納稅申報表附列資料(四)》:
需要將當期發生的稅控設備費及服務費抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中,將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應納稅額小于可抵減金額,則余額應該填報在第5列中。
2、《增值稅減免稅申報明細表》:
“減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統專用設備抵減增值稅”;其它欄次填報與附表四相同。
3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表:第23欄‘應納稅額減征額’將會根據附表四和《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數據進行抵減。當本期減征額小于或等于第19欄“應納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應納稅額”之和時,按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第19欄與第21欄之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫。

追問

2019-07-09 06:33

老師早上好。稅控增值稅抵扣分錄,借方應交稅費,貸方管理費用紅字這樣可以嗎?

meizi老師 解答

2019-07-09 08:48

你好  要做借方紅字  不是貸方紅字

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你好 你需要申報 :納稅人購進國內旅客運輸服務,未取得增值稅專用發票的,以增值稅電子普通發票注明的稅額,或憑注明旅客身份信息的航空、鐵路、公路、水路等票據,按政策規定計算的可抵扣進項稅額,填寫在申報表《附列資料(二)》第8b欄“其他”中申報抵扣。
2019-07-08 09:37:48
同學,你好 作廢之后,稅費返還了嗎?
2022-01-09 16:51:36
專票的話,就是發票上的稅額
2019-07-22 12:01:12
還有城建稅教育費,附加地方,教育費附加。
2019-07-10 19:19:27
同學你好 稅金及附加扣除的話是交了之后直接扣除的
2020-12-16 10:00:43
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