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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-07-07 15:42

你好
開具發票,借;應收賬款    ,貸;主營業務收入 ,  應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
進來,借;庫存商品等科目,應交稅費-應交增值稅(進項稅額),貸;銀行存款等科目
根據購進填寫進項金額,稅額,根據銷售填寫銷項金額,稅額,然后差額計算繳納增值稅

親情大于人民幣 追問

2019-07-07 15:45

老師留底的金額怎么做分錄

親情大于人民幣 追問

2019-07-07 15:46

進項稅額怎么轉出,申報表應該怎么填寫?

鄒老師 解答

2019-07-07 15:53

你好,留抵稅額這樣做分錄
借;應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸;應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
申報表這樣填寫,根據購進填寫進項金額,稅額,根據銷售填寫銷項金額,稅額,進項大于銷項的部分結轉以后抵扣就是了

親情大于人民幣 追問

2019-07-07 15:56

那轉出的的未交稅額填不填申報表里?

鄒老師 解答

2019-07-07 16:03

你好,這個不是填寫,而是系統自動計算的,體現在主表的期末留抵稅額欄次

親情大于人民幣 追問

2019-07-07 16:03

哦哦知道了謝謝老師

鄒老師 解答

2019-07-07 16:09

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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你好 開具發票,借;應收賬款 ,貸;主營業務收入 , 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 進來,借;庫存商品等科目,應交稅費-應交增值稅(進項稅額),貸;銀行存款等科目 根據購進填寫進項金額,稅額,根據銷售填寫銷項金額,稅額,然后差額計算繳納增值稅
2019-07-07 15:42:41
借:庫存商品 100 應交稅費-進項稅額17 貸:銀行存款117,借:庫存商品10000 應交稅費-待認證進項稅額1700貸:銀行存款11700
2017-02-22 15:22:53
先付的五萬做借其他應收款貸銀行 收到8萬的發票做借無形資產 進項稅 一共8萬 貸銀行3萬 其他應收款5萬
2019-08-02 17:41:01
借:原材料 借:應交稅費-應交增值稅-進項 貸:應付賬款或銀行存款
2019-06-11 11:51:32
你好 借待攤費用/其他應付款 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸 銀行存款等
2020-01-10 09:04:25
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