
增值稅納稅申報表的免稅銷售額是發票金額還是實際金額
答: 你好,是因為什么原因免稅了呢?
老師你好:以前沒開過發票,6月新到一家公司,就開了1張發票,6萬多的金額,打發票時也沒注意到發票號,估計是點了兩次,導致一樣的金額開了兩張,因為沒經驗月底也沒核對,導致月銷售額超10萬了,不能享受免稅了,現在還沒申報,這個怎么操作?急急急!
答: 這個無法操作了,如果是新辦的企業,這個小規模納稅人的話,不享受免稅的政策,只能按12萬多元的數據進行繳稅了。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問開的免稅發票,申報時填在“免稅銷售額”—“小微企業免稅銷售額”里面嗎
答: 你好,如果是季度45萬以內的小規模有限公司的,可以這么做的。
比如銷售免稅肉類應收賬款是10元,給對方開具的免稅普票,發票金額是10元,稅額0,那增值稅申報表附表減免稅申報表中免征增值稅項目銷售額填多少,免稅額填多少
免稅銷售額開了一張不含稅銷售紅字發票-8O0O元,本期免稅額-240元,申報就出現第19欄本期免稅額必須小于等于第9欄免稅銷售額x5%并且大于等于第9欄免銳銷售額x3%,申報不了!!???
差額征收增值稅,發票一共開了64893元,不含稅銷售金額是64715.56,稅額是177.44 申報表中的免稅銷售額應該怎么填?本期免稅額怎么填?


戴芳 追問
2019-07-07 13:22
江老師 解答
2019-07-07 13:25
戴芳 追問
2019-07-07 13:25
江老師 解答
2019-07-07 13:28
戴芳 追問
2019-07-07 13:28
江老師 解答
2019-07-07 13:31
戴芳 追問
2019-07-07 13:33
江老師 解答
2019-07-07 13:34