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一路繁花
于2019-07-06 22:23 發(fā)布 ??1934次瀏覽
武老師
職稱: 注冊會計師
2019-07-06 22:24
你直接做就可以了,同學
一路繁花 追問
2019-07-06 22:44
直接像平時一樣就可以了?
好的
武老師 解答
2019-07-06 22:50
是的,同學,是這個樣子的
2019-07-06 22:56
國稅系統(tǒng)上出現(xiàn)這種情況是為什么
2019-07-07 09:11
你是做了什么出現(xiàn)的
2019-07-07 11:19
申報完成就這樣了,應該是網(wǎng)絡不穩(wěn)定
2019-07-07 22:08
你多實驗一下,看看,同學
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
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增值稅減免稅額,計營業(yè)處收入,還是列其他收益?
答: 通常計入其他收益。
2018年的增值稅減免稅額未做減免分錄,到2019年才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在如何做調整
答: 你直接做就可以了,同學
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅減免稅額,放到哪里比較合適?還是就放在增值稅下面,如果放在增值稅下面,月底時這個科目有余額,怎么處理?
答: 你好 按照財會(2016)22號文件規(guī)定,在應交增值稅下設減免稅額,余額不處理!
增值稅減免稅申報表的免稅額是自動計算的是吧 需填0嗎
討論
老師,請問一下您,餐飲業(yè),填增值稅減免表,怎么填,主表,第12行填收入,第19行填免稅額,然后,提示需要填增值稅減免稅申報表,填不對了,請問一下,謝謝
增值稅減免稅的稅額,應該填寫在主表中的那個位置
增值稅減免稅余額需不需要結轉,怎么樣結轉。
是不是要在增值稅減免稅這里期初余額和本期實際抵減也填上3656
武老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師
★ 4.93 解題: 7322 個
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2019-07-06 22:44
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2019-07-06 22:44
武老師 解答
2019-07-06 22:50
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2019-07-06 22:56
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2019-07-06 22:56
武老師 解答
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2019-07-07 11:19
武老師 解答
2019-07-07 22:08