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22年注會協議班 朱陳誠
于2019-07-06 13:54 發布 ??1327次瀏覽
陳藝老師
職稱: 注冊會計師,審計師
2019-07-06 15:02
專票是銷貨方開的算進項借。算你們進貨。
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我們對公轉轉賬給供應商,但是供應商表示沒有買夠1萬元不給開票。我們以后也不合作了,現在發票無法追回,會有什么影響,如何做賬務處理?
答: 該怎么做賬就怎么做,等于就是沒取得發票,沒有進項稅額。所得稅匯算時調增
供應商給的返點直接開在發票上的,入庫按返點前的金額入的,這個應該怎么做賬務處理?
答: 您好!你應該按返點后的入賬啊。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我們給供應商對公付了7059.5,供應商實際給我們公司開了7059.4金額的發票,對方少開的0.1怎么做賬務處理
答: 借:營業外支出 貸:銀行存款
老師好,我們是外貿出口服裝企業,有購買輔料,這部分是從我們公賬出的,供應商開的專票需要怎樣做賬務處理,還有標簽的發票
討論
每個月跟供應商對好賬的,沒有付款和沒收到發票,應該如何做賬務處理
老師,我們預付款給A供應商,貨款+運費,由B運輸公司承運,現在給開了貨款A公司發票,運費B公司發票現在想沖預付怎么做賬務處理
你好,老師,請問如果供應商將之前月份的折扣與當月購進材料開在同一份發票上,折扣和當月購進的材料是分別開具的,那么,應如何做賬務處理呢?
6月開的發票,由于供應商的原因,一直沒做賬務處理,有什么影響嗎?現在入賬在8月可以嗎?需要如何調整賬務,希望老師合理解答一下,謝謝老師。
陳藝老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,審計師
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