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曾銘
于2019-07-06 11:25 發(fā)布 ??3435次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2019-07-06 11:25
你好,是的,是這樣的
曾銘 追問
2019-07-06 11:30
如果是虧損就填負數(shù)嗎?
鄒老師 解答
2019-07-06 11:32
你好,是的,虧損就填寫負數(shù)的應(yīng)納稅所得數(shù)據(jù)
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企業(yè)所得稅彌補虧損明細表可彌補虧損所得是怎么算的呢
答: 你好,就是你每年的應(yīng)納稅所得額+彌補虧損金額之后的余額就是 可彌補虧損所得額
《企業(yè)所得稅彌補虧損明細表》:當(dāng)年境內(nèi)所得額項是填寫納稅調(diào)整后所得額(即應(yīng)納稅所得額)嗎?
答: 是的,需要這樣填寫的,同學(xué)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
企業(yè)所得稅彌補虧損明細表納稅調(diào)整后所得填哪個數(shù)
答: 填調(diào)整后的所得額
企業(yè)所得稅彌補虧損明細表中納稅調(diào)整后所得怎么填寫
討論
企業(yè)所得稅彌補虧損明細表 (A106000)第11行應(yīng)填企業(yè)所得稅匯算主表(A100000)第23行金額應(yīng)納稅所得額金額對嗎
企業(yè)所得稅彌補虧損明細表中當(dāng)年可彌補虧損所得填調(diào)整前的金額還是調(diào)整后的金額?
企業(yè)所得稅彌補虧損明細表 本年度“可彌補虧損所得”填列的數(shù)是本年納稅調(diào)整前的數(shù) 還是 納稅調(diào)整后的金額呢
企業(yè)所得稅彌補虧損明細本年度納稅調(diào)整后所得填哪個數(shù)
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
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曾銘 追問
2019-07-06 11:30
鄒老師 解答
2019-07-06 11:32