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送心意

小小劉老師

職稱CMA,中級會計師,初級會計師,稅務師

2019-07-05 11:17

你好,可以暫時不記賬,等到付款的時候再調整哈。

A-xue 追問

2019-07-05 11:23

不記賬,比如下個月7月交6到8月的房租,那7月咋攤6月的房租?還用攤嗎?

小小劉老師 解答

2019-07-05 11:24

其實金額不大的可以一次性計入費用,不用按月攤銷。但如果你公司管理需要的話,你可以這個月計提房租費,下個月付款的時候再沖計提的房租費就可以哈。

A-xue 追問

2019-07-05 11:46

每個月4萬多房租,你的意思6月底做個分錄計提一下嗎?分錄咋寫?

小小劉老師 解答

2019-07-05 11:47

借:管理費用  貸:其他應付款

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相關問題討論
你好,可以暫時不記賬,等到付款的時候再調整哈。
2019-07-05 11:17:40
你好 借:其他業務成本等 增值稅 貸:銀行存款
2022-04-05 11:22:01
補分攤 借方管理費用 貸方預付賬款
2018-12-27 18:11:35
你好,具體是開發票了嗎?
2021-09-15 09:48:05
你好 借:預付賬款 貸:銀行存款 借:管理費用—房租 貸:預付賬款
2019-06-10 09:38:53
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精選問題
  • 老師,晚上不能開發票嗎?

    ?晚上可以開發票的,只是系統可能有問題

  • 許可項目:醫療服務(依法須經批準的項目,經相關部門

    可以偶爾開一筆的哈

  • 你好,老師,我有個資產賬處處理問題如下,麻煩幫忙分

    處置后累計折舊費用處理 在處置資產時,將累計折舊結轉到 “固定資產清理” 科目,是為了把固定資產的賬面價值(原值 - 累計折舊 )轉入清理科目,方便核算資產處置過程中的收支和損益 。這里累計折舊 4,733.88 元已從貸方轉出,后續固定資產清理完成后,“固定資產清理” 科目若有余額,會結轉到 “資產處置損益”(正常處置 )或 “營業外支出”(報廢等 )等科目。 重新生成新資產貸方處理 如果后續又生成一個新的資產,和上述流程類似。假設新資產還是通過類似方式采購、入賬 : 采購付款 借:其他應付款 - 資產往來 (新資產金額 ) 貸:銀行存款 / 現金 (新資產金額 ) 費用報銷 借:在建工程 - 資產 (新資產金額 ) 貸:其他應付款 - 資產往來 (新資產金額 ) 資產卡片生成 借:固定資產 (新資產金額 ) 貸:在建工程 - 資產 (新資產金額 ) 若新資產是基于原資產處置后的部分價值或其他關聯情況生成,賬務處理會更復雜,需根據實際業務確定,比如涉及資產置換等特殊業務,可能要考慮補價、資產公允價值等因素 。

  • 匯算清繳產生退稅,會查賬嘛

    您好, 這 個說不定的,有可能查,也有可能不查

  • 老師 增值稅稅負率是不是,繳納的稅額除以銷項稅額

    ?繳納的稅額除以銷售收入

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