
請(qǐng)問本月申報(bào)上個(gè)月的時(shí)候,上個(gè)月有開一張免稅也就是0稅率的國(guó)際代理運(yùn)輸普通發(fā)票,申報(bào)時(shí)需要填列哪些表呢
答: 你這是屬于0稅率或免稅的,同學(xué)。國(guó)際代理運(yùn)輸。 直接在免稅項(xiàng)目填寫
免稅企業(yè)增值稅普通發(fā)票稅率錯(cuò)開成17%,發(fā)票已抄稅,增值稅如何申報(bào),發(fā)票如何處理?
答: 增值稅免稅企業(yè)開具增值稅普通發(fā)票時(shí)誤將稅率開為17%,發(fā)票產(chǎn)生稅額,但本月抄稅后才發(fā)現(xiàn),已不能作廢,增值稅將如何申報(bào)?發(fā)票如何處理?能否按免稅申報(bào),發(fā)票下月紅字沖回?.
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
外貿(mào)企業(yè)開的普通發(fā)票免稅嗎? 為什么申報(bào)表顯示的普通發(fā)票免稅呢 ?只要交專用發(fā)票的增值稅
答: 你好,是免稅的 出口環(huán)節(jié)是免征的
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是普通發(fā)票,出口退稅的報(bào)關(guān)單如何申報(bào)免稅
我們公司是酒店,開普通發(fā)票是免稅的,現(xiàn)在申請(qǐng)了電子普通發(fā)票,只有0%的稅率,沒有免稅,這樣可以嗎
關(guān)于免稅項(xiàng)目,開具增值稅普通發(fā)票,稅率那一欄“免稅”在申報(bào)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表的時(shí)候免稅銷售額怎樣填寫呢?

