老師,您好!請問進項100大于銷項90有留抵10不用交稅,還有結(jié)余加計抵減10,具體賬務(wù)處理分錄這么做
ailsa
于2019-07-05 09:23 發(fā)布 ??1003次瀏覽
- 送心意
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2019-07-05 09:25
借轉(zhuǎn)出未交增值稅10 銷項稅額90.貸進項稅額100不需要做了,幾時交增值稅幾時做加計抵減分錄,月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
其他收益/營業(yè)外收入
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借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
其他收益/營業(yè)外收入
2019-07-05 09:25:09

您好,有留抵進項稅額不需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄,有實際要交增值稅時才做結(jié)轉(zhuǎn)分錄。
2018-07-28 16:20:11

如果當月計算需要繳納增值稅的話,即銷項大于進項,需要做
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)
應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅
借: 應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸: 應(yīng)交稅費-未交增值稅
如果當月形成留抵稅額的話,即進項大于銷項的情況,不需要做分錄的。
2018-03-28 10:28:24

您好,不是的,要結(jié)轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅科目的。
2017-05-14 16:04:55

你好,進項稅票還有效嗎
2022-06-16 08:31:29
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