
老 師,麻煩問一下,公司沒有注銷,因對公賬戶老沒有進賬,銀行自動把對公賬戶異常并通知把賬戶注銷,因沒有進賬,只是開對公賬戶時,銀行要求存一萬,我把那一萬從股東那借的一萬記實收資本了,現已調賬做分錄借:實收資本,貸:其他應付款,對公賬戶注銷時利息分錄借:銀行存款 貸,財務費用-利息收入,注銷后借:庫存現金 貸:銀行存款,開戶股東的1萬元分錄做成借:其他應付款10000 貸:庫存現金,幫我看一下注銷銀行對公戶分錄做的成 正確否???
答: 你好,是的,開戶股東的1萬元分錄做成,借:其他應付款10000, 貸:庫存現金,
集團內部,a公司和b公司都是集團子公司。a公司委托本部將10萬元借給b公司,部分業(yè)務相關分錄如下,請指出錯誤之處:1、a公司1.1、a公司將本金打給本部借 其他應收款 10貸 銀行存款 101.2、a公司計提利息借 應收利息 1 貸 財務費用——利息收入 12、本部2.1、本部收到a公司款項借 銀行存款 10 貸 其他應付款 102.2、本部借款給b公司借 其他應收款 10 貸 銀行存款 103、b公司3.1、收到借款借 銀行存款 10 貸 其他應付款
答: 你好! 思路是對的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
對公賬戶,其他應收款與其他應付款轉銀行存款,這樣子轉來轉去有什么問題嗎?是不是年末把它清零就可以了,這個不是很理解?
答: 你好 屬于實際情況的話,轉來轉去是沒有問題的。


天資聰潤1468 追問
2019-07-04 08:00
莊老師 解答
2019-07-04 08:02
天資聰潤1468 追問
2019-07-04 08:07
莊老師 解答
2019-07-04 08:54