
你好!我請(qǐng)教老師,我去年報(bào)錯(cuò)稅率,多交了增值稅和附加稅,現(xiàn)在已經(jīng)辦理差額退款,那這增值稅和附加稅會(huì)計(jì)科目要怎么處理?收入也少做了,現(xiàn)在要補(bǔ)進(jìn)這個(gè)差額,要怎么做會(huì)計(jì)科目處理?
答: 您好,您這些是涉及去年的損益類科目的,通過以前年度損益調(diào)整科目
減免的增值稅和附加計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目
答: 減免的增值稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入-減免稅款 貸方,主稅減免了附加稅都沒有了
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
1.計(jì)提增值稅附加,應(yīng)該計(jì)入“營(yíng)業(yè)稅金及附加”還是“稅金及附加”科目。2.計(jì)提水利基金,應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)科目?
答: 你好,1“稅金及附加” 2“稅金及附加”

