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送心意

張偉老師

職稱會計師

2016-01-25 11:05

不行,當月抵扣申報

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相關問題討論
不行,當月抵扣申報
2016-01-25 11:05:12
這個一般是可以抵扣,在附表減免表填寫就可以
2019-01-19 15:53:42
1、《增值稅納稅申報表附列資料(四)》: 需要將當期發生的稅控設備費及服務費抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中,將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應納稅額小于可抵減金額,則余額應該填報在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報明細表》: “減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統專用設備抵減增值稅”;其它欄次填報與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表:第23欄‘應納稅額減征額’將會根據附表四和《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數據進行抵減。當本期減征額小于或等于第19欄“應納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應納稅額”之和時,按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第19欄與第21欄之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫。 二、小規模納稅人 1、《增值稅減免稅申報明細表》: “減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統專用設備抵減增值稅”,填寫本期發生額、本期應抵減稅額和本期實際抵減稅額。若本期應納稅額小于可抵減金額,則余額應該填報在第5列中。 2、《增值稅納稅申報表(適用于小規模納稅人)》主表: 第16欄‘應納稅額減征額’將會根據《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數據進行抵減。當本期發生額小于或等于第15欄“本期應納稅額”時,按本期實際發生額填入第16欄“本期應納稅額減征額”;當本期發生額大于第15欄“本期應納稅額”時,按本期第15欄“本期應納稅額”的金額填入第16欄“本期應納稅額減征額”,本期減征額不足遞減部分結轉下期繼續抵減。
2018-10-18 10:48:00
你好,是的
2017-04-19 10:27:01
增值稅零申報購買的稅控盤可以通過以下幾種方式抵扣: 1、利用增值稅預繳稅款抵扣:可以在納稅期內將當期應納的增值稅預繳稅款用于抵扣,預繳稅款可以用于抵扣同期稅款或下期稅款,抵扣后等于0即可。 2、利用已完成稅款抵扣:可以用已完成稅款(未使用的稅款)抵扣,抵扣后等于0即可。 3、利用財政返還抵扣:財政返還可以用來抵扣相應稅款,抵扣后等于0即可。 4、利用進項稅額抵扣:可以在期末結轉時,將期末應納的增值稅用進項稅額抵扣,抵扣后等于0即可。 拓展知識:增值稅零申報是指企業在本期增值稅納稅申報中計算納稅義務,稅款金額為零,即不用繳納稅款,只需填寫納稅申報表。
2023-02-20 21:22:43
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