老師,早上好!給銷售人員購(gòu)買的手機(jī)是借:銷售費(fèi)用-- 問(wèn)
借:銷售費(fèi)用--辦公費(fèi),貸:銀行存款 可以的 答
老師,2024.6月美金賬戶沒(méi)有余額,但是產(chǎn)生了結(jié)息0.0 問(wèn)
可直接確認(rèn)為25年損益 答
24.12.07預(yù)付A公司800元,25.02.15A公司開(kāi)票5000元 問(wèn)
若原賬務(wù)處理正確(業(yè)務(wù)真實(shí)、金額無(wú)誤),無(wú)需調(diào)整,預(yù)付賬款已沖平為 0。 若需調(diào)整(如記賬錯(cuò)誤或重分類): 記賬錯(cuò)誤:紅字沖銷錯(cuò)誤分錄,按實(shí)際重新入賬。 預(yù)付貸方余額(重分類): 借:預(yù)付賬款 貸:應(yīng)付賬款 答
老師 我們小規(guī)模 開(kāi)票給對(duì)方公司 開(kāi)1% 還是3% 問(wèn)
我們小規(guī)模 開(kāi)票給對(duì)方公司 開(kāi)1%即可 答
老師,我們公司是旅游公司,采取差額征收,入賬成本和 問(wèn)
借銀行存款 貸、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交水費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅 貸、應(yīng)付賬款或者銀行存款等科目 答

未正式營(yíng)業(yè)的裝修費(fèi)160000萬(wàn),怎么做分錄
答: 你好 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,貸:銀行存款等科目
老師,1萬(wàn)多裝修費(fèi)怎么做分錄
答: 您好 請(qǐng)問(wèn)是租入的還是自己?jiǎn)挝坏霓k公室等
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,公司96000的裝修費(fèi)多做了40000下個(gè)月怎么做分錄
答: 下個(gè)月做相反分錄,沖減4萬(wàn)


╭⊙ǒ⊙╮ 追問(wèn)
2019-07-03 14:48
紫藤老師 解答
2019-07-03 14:51
╭⊙ǒ⊙╮ 追問(wèn)
2019-07-03 14:51
紫藤老師 解答
2019-07-03 14:57
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2019-07-03 15:50
紫藤老師 解答
2019-07-03 15:51
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2019-07-03 16:21
紫藤老師 解答
2019-07-03 17:32