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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-07-03 14:43

你先要根據紅字發票,沖減之前的賬務處理
然后根據新發票入賬

念著倒嘛干 追問

2019-07-03 14:45

紅字發票? 我沒有啊  發票退回去 只給了新發票

念著倒嘛干 追問

2019-07-03 14:46

紅沖是 借  銀行存款  貸  管理費用  應交稅費 進項稅額?

辜老師 解答

2019-07-03 14:51

你這個發票,認證了嗎

念著倒嘛干 追問

2019-07-03 14:51

認證了

辜老師 解答

2019-07-03 14:51

那對方要給你們開具紅字發票才行的

念著倒嘛干 追問

2019-07-03 14:52

之前錯誤的發票 就是認證的時候發現有問題 就退去重新開的

念著倒嘛干 追問

2019-07-03 14:56

可是沒有給我紅字發票啊 而且我記得以前開錯票給別人 顯示開了紅字 再開新票給對方  紅字的也沒有給對方

辜老師 解答

2019-07-03 14:58

如果沒有認證,不用給對方,如果認證了,就要給紅字發票對方的

念著倒嘛干 追問

2019-07-03 14:59

我可能沒表達清楚  之前的發票是錯的  認證不了,所以才換開的發票

辜老師 解答

2019-07-03 15:00

那沒有認證的話,你就沖減之前的賬務處理,然后按正確的發票入賬就可以

念著倒嘛干 追問

2019-07-03 15:01

所以我就是做相反分錄嗎

念著倒嘛干 追問

2019-07-03 15:03

我這個財務軟件如果 財務費用在貸方的話就需要借方負數的  那是不是這個管理費用也要這樣借方負數  那這個進項稅額 直接是貸方正數就對嗎

辜老師 解答

2019-07-03 15:08

是的,管理費用也是借方負數,進項稅是借方負數

念著倒嘛干 追問

2019-07-03 15:13

謝謝老師

辜老師 解答

2019-07-03 15:15

好的,客氣,幫到你就好

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相關問題討論
你好,是取得專用發票,暫時沒有認證抵扣?
2018-09-10 16:01:09
是這樣做會計分錄的
2018-11-23 17:45:08
你好,這個是什么經濟業務?
2016-12-27 21:11:02
兩種做法都可以的,一個是貸方有發生額,一個貸方沒有發生額
2019-01-04 18:04:04
應該這樣處理:開始取得發票時借:管理費用 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)貸:銀行。進項稅額轉出是借:管理費用 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
2018-05-30 19:54:46
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