銷售公司車輛,請(qǐng)問怎么填報(bào)當(dāng)月申報(bào)表?車價(jià)合計(jì)是9 問
你好,你這個(gè)車是當(dāng)固定資產(chǎn)核算的,是嗎? 答
老師,稅賬本月采購(gòu)入庫(kù)正常是和供應(yīng)商對(duì)好賬再入 問
你好,收到貨物就入,之后對(duì)賬后再調(diào)整 答
開出的銷項(xiàng)發(fā)票,是開給某某學(xué)院,象這種單位應(yīng)該不 問
你好,你們可以開專票,但是對(duì)方不能抵扣。 答
公司其他應(yīng)收款有649萬(wàn)元掛在內(nèi)部往來(lái)明細(xì)上,后經(jīng) 問
你好,你們是借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸其他應(yīng)收款,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交個(gè)人所得稅。 然后借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交個(gè)人所得稅。其他應(yīng)收款-股東,貸,銀行存款。 答
老師我24年做的23年匯算清繳做錯(cuò)了那我現(xiàn)在是不 問
你好,之前年度匯算清繳有錯(cuò)誤,是需要去做更正的 答

如果上年度虧損10萬(wàn),現(xiàn)在盈利2萬(wàn),所得稅季度申報(bào)表8行彌補(bǔ)以前年度虧損填10萬(wàn)還是2萬(wàn)?還用按2萬(wàn)交所得稅嗎?
答: 你好, 可以補(bǔ)虧損, 填寫補(bǔ)虧損2萬(wàn) 然后不用交稅
老師所得稅季度申報(bào)表申報(bào)時(shí)候如果是盈利情況下,彌補(bǔ)了以前年度虧損后還有利潤(rùn)交了所得稅,那再下個(gè)季度時(shí)候還是盈利情況還足以彌補(bǔ)以前年度虧損,還會(huì)減去這個(gè)虧損數(shù)嗎來(lái)交所得稅嗎
答: 您好,按照您的累計(jì)利潤(rùn)來(lái)算的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
外賬,所得稅季度申報(bào)時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損欄金額填在累計(jì)金額,那么,實(shí)際利潤(rùn)額是填在本期金額還是累計(jì)金額
答: 您好,本期金額和累計(jì)金額都要填寫。

