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清涼薄荷
于2019-07-03 11:55 發布 ??1082次瀏覽
靖曦老師
職稱: 高級會計師,初級會計師,中級會計師
2019-07-03 11:57
借:固定資產或在建工程 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款——供應商 1 銀行存款 6
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老師,我公司是老板通過股權轉讓形式來的,會計賬也延用啦之前的,這段時間突然發現一筆外部欠款,以前的賬上沒有體現這次應付款,現在要還應該如何做會計分錄
答: 你好,查明之前未入賬原因后,補做分錄。比如之前購貨未入賬, 借:庫存商品 貸:應付賬款。
請問老師,購買設備應付款7萬,已付6萬,會計分錄要怎么做?
答: 借:固定資產或在建工程 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款——供應商 1 銀行存款 6
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
注銷一筆無法支付的應付款,會計分錄
答: 注銷一筆無法支付的應付款,會計分錄
應付款尾數多付了1元,會計分錄怎么做?
討論
會計分錄 經確認公司一項應付款5000元確實無法支付
新的會計制度,跨年應付款預算會計用預算收入支的,預算會計分錄怎么做
應付款抹零計入什么會計分錄
上個月是預付款,想在這個月吧預付款轉成應付款,怎么做會計分錄
靖曦老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,初級會計師,中級會計師
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