
請問下:我公司已經單獨注冊了餐飲服務公司,現在采取和第三方采取合作的方式,款由我公司收取,月底根據約定的比例扣除管理費后轉賬給第三方,請問我公司是按收款的全額進行申報增值稅還是收取的管理費繳納增值稅啊
答: 您好,應該來說是根據收款的金額做收入,然后讓對給您開具扣除約定的比例和管理費用以后的金額的發票給您做成本
我們公司是做第三方服務,類似滴滴這樣的,我們開發軟件,乘客在軟件上下單,司機在軟件接單。我們從中收取服務費。現在的問題是 乘客付的錢全部進入了公司公賬 然后我們扣除服務費后轉給司機,那是不是所有乘客付的錢我們都需要繳納增值稅?
答: 你好!按規定是的,可以去稅務局申請差額征稅試試
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
擬創業,農戶與消費者之間做到定產定銷,我們作為第三方平臺只起到連接作用,消費者可以選擇自提、農戶運送或平臺物流。本公司要繳納增值稅嗎
答: 當地對你們有減免稅的優惠嗎?有的話就不交,沒有的話就要交

