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自我
于2019-07-03 09:47 發布 ??5037次瀏覽
莊老師
職稱: 高級會計師,中級會計師,審計師
2019-07-03 09:52
你好,借預繳增值稅,貸銀行存款,月末結轉,借應交稅費--未交增值稅,貸預繳增值稅,附加稅,借應交稅費--應交城建稅,教育附加稅,貸銀行存款,月末結轉借稅金及附加,貸應交稅費--應交城建稅,教育附加稅
莊老師 解答
2019-07-03 10:52
年末時,將應繳稅費——應交增值稅下其他明細科目的余額轉入“轉出未交增值稅”明細科目,如果為貸方余額,再轉入“應繳稅費——未交增值稅”科目。借:應繳稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅貸:應繳稅費——應交增值稅——進項稅借:應繳稅費——應交增值稅——銷項稅應繳稅費——應交增值稅——進項稅額轉出貸:應繳稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅結轉進項稅和銷項稅等稅金后,如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,再做結轉,借:應繳稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅貸:應繳稅費——未交增值稅下年初,交納年初未交的增值稅,借:應繳稅費——未交增值稅貸:銀行存款
2019-07-03 11:09
你好,是的,是這樣處理,
自我 追問
2019-07-03 10:25
進項稅額和銷項稅額一直掛著余額,到年末在處理嗎?
2019-07-03 10:27
還有轉出未交增值稅也一直掛在賬上嗎?
2019-07-03 10:59
平時轉出未交增值稅科目的余額就不管,一直掛起
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莊老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
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莊老師 解答
2019-07-03 10:52
莊老師 解答
2019-07-03 11:09
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2019-07-03 10:25
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2019-07-03 10:27
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2019-07-03 10:59