
當月金稅開票正確,發(fā)票購貨方已經(jīng)認證,ERP系統(tǒng)錄入錯誤。目前已經(jīng)跨2,如何處理?另外紅沖發(fā)票和開具紅字發(fā)票 對于我這個業(yè)務(wù)應(yīng)該是不一樣的概念吧?謝謝!
答: 系統(tǒng)錄入錯誤不能修改了嗎 購買方開紅字信息表,銷售方開負數(shù)發(fā)票 開負數(shù)發(fā)票就是開紅字發(fā)票,就是紅沖
你好,我這邊是銷方,購方進行退貨,發(fā)票是跨月未認證的,我收到對方開具的紅字信息表,是否直接開紅沖發(fā)票
答: 是的,您公司根據(jù)對方申請開具的紅字發(fā)票信息表開具紅字發(fā)票就是了。
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
19年2月份,紅沖1月份開錯稅率3%的票,1月份當時按照稅局要求換算成16%稅率在未開具發(fā)票處填寫,然后2月份紅沖發(fā)票,開具紅字發(fā)票,和未開具發(fā)票紅沖,相當于是開票的紅沖和未開具發(fā)票的紅沖,重復(fù)了,導致后面月份的增值稅少繳了609.73,怎么辦?
答: 你好,把重復(fù)沖掉的那部分補充申報一下


街角的祝福 追問
2019-07-02 17:40
街角的祝福 追問
2019-07-02 17:43
maize老師 解答
2019-07-02 17:47