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sunshine
于2019-07-02 16:36 發布 ??1061次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2019-07-02 16:36
你好,借;管理費用等科目,貸;其他應收款
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各位老師,其它應收款,抵扣費用,分錄怎么做?
答: 你好,借;管理費用等科目,貸;其他應收款
老師,我們公司外部人員帶客戶到店消費,消費以后給他們返點,然后用返點抵扣再消費,消費的部分應該怎么做分錄,再消費的是抵扣他們的應收款的。
答: 你好!消費還是視同銷售,計入銷售費用
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
應收賬款-A公司為120000元,發生賠償金15000元,直接抵扣應收賬款,分錄怎么寫?
答: 借:銀行存款105000,營業外支出15000貸:應收賬款120000
我們收到專票暫不付款,不抵扣時我做的分錄是 借:xx費用 應交稅費-待抵扣進項稅額 貸:應付賬款。那我之后付款且發票認證抵扣的分錄是不是 借:應付賬款 貸:銀行存款,借:應交稅費 -進項稅 貸: 應交稅費-待抵扣進項稅額 要這樣做兩筆分開的分錄?
討論
請問老師!股東認繳的資金做其他應收款項,股東墊資金的費用和購買的設備可以抵扣嗎
老師,我們公司的一筆應收款實際收到的金額沒有這么多,我問老板,他說是給裝修公司介紹的費用,那我在銷售貨物的時候應收款都寫清楚金額的,那收不會的費用應該怎么做分錄
請問之前退貨做了應收帳款,沒有做收入,現在應收帳款又抵扣了貨款,怎樣做分錄?
5月20日 ,客戶要求退回上月銷售的鍍鋅板16000元,因鍍鋅板已成型讓客戶代售,廢料款7000元,差額9000元在應收款中扣除。以上板報廢部分原因為委外加工廠造成,協商后加工廠賠償金6000元已轉賬到我司銀存。分錄怎么做
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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