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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-07-02 15:49

不管你們咋發工資反正是需要先計提

Ana@娜 追問

2019-07-02 15:51

請問老師,我們領用庫存商品怎么做分錄

maize老師 解答

2019-07-02 15:51

用在哪里啊,你沒有用途寫不了分錄

Ana@娜 追問

2019-07-02 15:54

用在科研上

maize老師 解答

2019-07-02 16:02

有研發么,那就做借研發支出 貸庫存商品

Ana@娜 追問

2019-07-02 16:15

那么請問老師每個月末都要結轉銷售業務成本嗎?

maize老師 解答

2019-07-02 16:18

你銷售就結轉銷售成本

Ana@娜 追問

2019-07-02 16:23

我銷售的錢還沒收回來呢

Ana@娜 追問

2019-07-02 16:23

只是開了發票

maize老師 解答

2019-07-02 16:28

開發票就需要結轉成本,成本不是按收款結轉

Ana@娜 追問

2019-07-02 16:59

怎么結轉成本呢?我們開的是6萬,到時候那個應交稅費是不是還要轉出營業外收入

maize老師 解答

2019-07-02 17:02

借主營業務成本  貸庫存商品

Ana@娜 追問

2019-07-02 17:03

這個金額怎么核算呀?

maize老師 解答

2019-07-02 17:05

你銷售數量固定,單價按你采購單價算,這個出來,你不會就去參考下真賬實操課程

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不管你們咋發工資反正是需要先計提
2019-07-02 15:49:17
舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 月頭繳納時會計分錄為: 借:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 其他應收款--社會保險費(個人部分)279 貸:銀行存款 995 月底計提會計分錄為: 借:管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費(單位部分)716 貸:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 借;管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500 貸;應付職工薪酬-工資3500 個人部分從工資中扣回時,會計分錄為: 借:應付職工薪酬--工資(應發數)3500 貸:其他應收款--社會保險費(個人部分)279 應交稅費--應交個人所得稅 0 庫存現金/銀行存款 (實發數)3221
2016-10-28 15:40:58
借;應付職工薪酬 貸;銀行存款 借;其他應收款 貸;銀行存款 計提 借;管理費用等科目 其他應收款 貸;應付職工薪酬
2017-03-14 13:12:30
個人社保不要去計提,然后不管什么時候發什么時候扣,發工資扣社保時貸其他應收款(或其他應付款)-個人社保 交社保時 借其他應收款(或其他應付款)-個人社保。 這樣清清楚楚
2018-11-05 16:49:46
你好,計提工資不用考慮個人社保及個稅,發放的時候扣下來就好,然后銀行扣社保或個稅再做一筆就平了。
2018-08-20 11:37:49
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