
老師,收到購進研發(fā)輔材料發(fā)票時可以直接這樣做賬嗎?借:研發(fā)支出~直接投入 貸:銀行存款或現(xiàn)金
答: 您好 可以這樣賬務處理
老師,收到購進研發(fā)輔材料發(fā)票時可以直接這樣做賬嗎?借:研發(fā)支出~直接投入 貸:銀行存款
答: 你好,應該先做一下原材料,再轉入研發(fā)支出
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
鄒老師,您好,其他老師不要答哦付款了借應付賬款 暫估 貸銀行存款次月,貨來了 借原材料貸應付賬款 暫估 借研發(fā)支出 貸原材料 附件:入庫單據,領料單票來了借原材料負數(shù) 貸應付賬款 暫估 負數(shù) 借研發(fā)支出 負數(shù) 貸原材料 負數(shù) 再根據發(fā)票 借 原材料 應交稅費 貸 應付賬款 借 研發(fā)支出 貸 原材料 這樣的分錄對嗎
答: 你好 付款,借;預付賬款,貸;銀行存款 次月,貨來了 借原材料,貸應付賬款 暫估 領用,借研發(fā)支出, 貸原材料 發(fā)票來了,沖銷暫估,借;應付賬款 暫估 ,貸;原材料 根據發(fā)票入賬,借;原材料 應交稅費 貸 ;預付賬款


田螺小菇涼 追問
2019-07-02 15:15
bamboo老師 解答
2019-07-02 15:17
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2019-07-02 16:03