
老師,請問個體戶在稅務局代開了一張專票,已交增值稅了,自行開票金額合計起來未達起征點,申報增值稅附加稅的時候是計稅依據是按零申報還是按代開時預繳的增值稅金額為依據
答: 代開的預繳增值稅,那個會顯示預繳欄次最后一欄是0
四月稅務局代開專票,增值稅附加稅已繳納,本季度增值稅申報表怎么填
答: 你這個季度只有專票嗎 是的話1.2欄填寫
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
代開的增值稅發票已經交完增值稅了,在系統申報完增值稅后系統提示本期增值稅為0,地稅的三個附加稅也為0。代開時交了增值稅了,附加稅是不是沒有交,需要在系統申報交稅
答: 應該交附加稅了。。。。
在稅務局代開了勞務專票,增值稅和附加稅都已經在開票時繳納了。在季報申報時,附加稅如何申報? 季度總收入是540827.19 增值稅是16224.82
第一季度稅務局代開專票138834.96,預交增值稅4165.04.我現在申報增值稅和附加稅,因為增值稅預交了,所以今天申報是0,那么附加稅是按照0申報還是按照4165.04申報呢
第一季度稅務局代開專票138834.96,預交增值稅4165.04.我現在申報增值稅和附加稅,請問因為增值稅預交了,所以今天申報是0,那么附加稅是按照0申報還是按照4165.04申報呢


霞霞 追問
2019-07-02 10:51
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2019-07-02 10:58
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2019-07-02 11:01
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