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王大大大大
于2019-07-01 15:23 發布 ??2587次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2019-07-01 15:24
你好 是的 可以的 在工資扣除就行
王大大大大 追問
2019-07-01 15:25
但我好像扣錯了,我做賬怎么扣成上個月工資里面了,反正6月社保交完了,我其他應收款個人社保這個賬戶余額為0,平了
是不是賬做錯了
meizi老師 解答
2019-07-01 15:33
你好 你6月在6月計提工資、社保 你7月發放工資的時候 扣6月社保 交6月個稅就行了
2019-07-01 16:00
就是做賬做錯了,扣到5月去了,不知道怎么做的,反正現在是6月社保交了,7月來發6月工資,但是其他應收款個人社保賬戶余額為0了
那現在怎么做,6月計提工資的時候沒有社保部分唄,7月只發工資就好了
2019-07-01 16:01
因為我們公司是全部承擔社保,我只是做賬給他分開而已
2019-07-01 16:08
你好 那你實際是在5月工資里面扣除的嗎 你是提前扣除的社保嗎? 那你就按實際來做就行 ;7月開始注意計提當月 繳納是扣上月的就行
2019-07-01 16:47
是說我這個月6月只用計提工資,把賬做的平衡就行,然后七月社保就計提繳納,然后工資月底計提就把個人社保算一起計提,然后8月發工資把個人社保扣下來是嗎?
2019-07-01 16:48
前面不管它了,這個月開始按實際的來做,月底其他應收款個人社保有余額,然后是8月發工資把個人部分扣下來,然后其他應收款個人社保賬戶余額為0
2019-07-01 16:53
你好 是的 前面先管了 你去調整之前的 到時你還要去修改你申報表 你后面月份按你實際情況來做計提和繳納就行
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工資扣的員工的績效考核 假如扣了50塊后面發工資再把這個錢退回去 發放的時候記其他應收款貸方對嗎?為什么
答: 你好!可以計入其他應付款,但是單位為了好統計金額一般其他應付和其他應收只用一個科目統一核算
發工資的時候就平啦。貸其他應收款。
答: 您好,具體是什么問題呢,麻煩您再詳細描述一下,以方便老師理解和解答,謝謝。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師在嗎?我想問一下,年底是不是必須把放在其他應收款項下的錢(老板用來發工資的)轉成股東投資?
答: 沒有這個規定
上月發工資少扣個稅,8.72元,我做的提取個稅8.72元,其他應收款8.72元,這個月沖減其他應收款是不就可以
討論
你好,請問員工離職,導致下一個月發工資里扣社保的金額,和本月繳納金額不一致了,其他應收款有貸方余額,怎么結平啊。
老師,我們社保是當月交當月的,但是工資是下個月發上月的工資,我想知道我當月的社保個人承擔部分是不是按工資來的,6月份交社保,單位代交了個人的部分,其他應收款個人社保這個錢,在7月發工資的時候扣下來是吧?
老師,發工資時如果沖其他應收款——老板,后面的附件應該是什么?
老師 4月社保其中的失業保險應該是公司交1% 個人交0.5% 但是我全記到公司上了 這樣發工資的時候 其他應收款-社保就少記了一筆錢 工資多發了 這怎么辦?可以這個月發工資的時候多扣回來么 但是這樣和社保繳納的表會不會對不上
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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王大大大大 追問
2019-07-01 15:25
王大大大大 追問
2019-07-01 15:25
meizi老師 解答
2019-07-01 15:33
王大大大大 追問
2019-07-01 16:00
王大大大大 追問
2019-07-01 16:00
王大大大大 追問
2019-07-01 16:01
meizi老師 解答
2019-07-01 16:08
王大大大大 追問
2019-07-01 16:47
王大大大大 追問
2019-07-01 16:48
meizi老師 解答
2019-07-01 16:53