
老師,商貿(mào)公司在2018年1月購進(jìn)材料,已經(jīng)認(rèn)證和結(jié)轉(zhuǎn)了成本,今年6月稅務(wù)局比對出來說發(fā)票異常,要求我們這個月作進(jìn)項轉(zhuǎn)出,請問會計分錄怎么做?謝謝
答: 成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了是吧
老師好,商貿(mào)公司,進(jìn)了貨未開票,款已付怎么處理,會計分錄怎么記?
答: 您好,進(jìn)貨未開票:借:庫存商品 貸:應(yīng)付暫估 付款:借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司收到商務(wù)局的外貿(mào)發(fā)展專項資金 這個如何做會計分錄?
答: 你好!借銀行存款 貸專項應(yīng)付款


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2019-07-01 11:12
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2019-07-01 11:15
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2019-07-01 11:16
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