老師,期末有留底增值稅怎么做會計(jì)分錄呢
小花@洋蔥OMALL
于2019-07-01 08:47 發(fā)布 ??960次瀏覽
- 送心意
紫藤老師
職稱: 中級會計(jì)師,稅務(wù)師
2019-07-01 08:49
你好!認(rèn)證留抵的可以不用單獨(dú)做會計(jì)分錄。
相關(guān)問題討論

你好!認(rèn)證留抵的可以不用單獨(dú)做會計(jì)分錄。
2019-07-01 08:49:53

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
2020-06-05 15:59:32

這個(gè)月末不需要賬務(wù)處理的
2019-10-08 08:53:54

你好,上期有留底稅,不需要做分錄
2021-03-15 09:31:02

您好!
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額):
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅
4、實(shí)際交納時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅
貸:銀行存款
2021-03-15 09:33:21
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紫藤老師 解答
2019-07-01 08:50
小花@洋蔥OMALL 追問
2019-07-01 09:14
紫藤老師 解答
2019-07-01 09:14