
老師,銀行手續(xù)費(fèi),每月有計(jì)提:借財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸銀行存款。同時每月有利息收入:借財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù),貸銀行存款負(fù)數(shù)。賬上財(cái)務(wù)費(fèi)用-銀行手續(xù)費(fèi)有3300,財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息有3000,財(cái)務(wù)費(fèi)用余額只有300。到了年底去銀行開手續(xù)費(fèi)發(fā)票專票3300,如何入賬?
答: 你好; 你們計(jì)提的金額與你發(fā)票一致嗎? 你們 意思之前是含稅暫估。現(xiàn)在有專票進(jìn)來要體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
借:銀行存款 100借:財(cái)務(wù)費(fèi)用_100老師財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)怎么結(jié)轉(zhuǎn)
答: 你好,借本年利潤負(fù)數(shù)貸,財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)。
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
收到銀行利息:借銀行存款,借財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù),期末損益結(jié)轉(zhuǎn)的時候,財(cái)務(wù)費(fèi)用在貸方顯示負(fù)數(shù)正確嗎?
答: 收到銀行利息100 借:銀行存款100 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用100 期末損益結(jié)轉(zhuǎn)的時候 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用100 貸:本年利潤100
老師,銀行結(jié)息怎么入賬?財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù),借貸不平衡, 例:貸 銀行存款 10.55 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 -10.55
老師你好,收到銀行利息,借銀行存款,借財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)紅字,這樣做對嗎?可是保存不了提示沒有貸方,
利息收入做借銀行存款貸財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎?還是借財(cái)務(wù)費(fèi)用做負(fù)數(shù)


gyeommi 追問
2019-06-30 11:55
小洪老師 解答
2019-06-30 12:35